2026年环海内审**阶段工作圆满收官 二维码
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依据公司内部审计制度,河北环海物流有限公司内审小组于2026年3月9日至3月18日,对公司2025年度工作展开全面的常规审计,旨在推动内部程序更趋合理、日常工作高效运转,确保全员明晰岗位职责,各项制度落地生根。 今年是我司开展内部审计工作的第七年。与往年相比,本次内审在深度与广度上实现了双重突破: 一是审计力量构成更趋多元。本次内审人员由来自各部门抽调的12名骨干人员组成,作为具体执行者全程参与审计工作;同时内审小组,以监督员身份对审计过程进行全面监督,确保程序规范、执行到位。 二是审计覆盖面进一步拓展。本次审计涵盖公司所有业务部门及关键岗位,重点围绕2025年度工作是否符合海关高级认证企业标准、是否严格遵循操作规范展开全面审查,推动内审工作从“合规导向”向“对标导向”转变。 内审前,内审小组精心组织专项培训,详细解读审计依据,涵盖公司制度汇编、部门管理制度、岗位职责说明书等;明确采用抽查法开展审计,并制定清晰的审计清单与审查路径,让每位内审员精准把握审核要点。 ![]() 审计期间,经验丰富的监审员们履职尽责。内审前,他们与内审员共同商定审查节奏与计划;内审中,及时给予专业指导;内审后,认真收集整理资料,严格把关内审记录与报告,杜绝任何错漏。 ![]() 内审员们秉持客观公正原则,依据清单逐项核查。通过现场面谈、查阅档案、筛查系统记录等多种方式,不放过任何细微线索,确保审核结果真实可靠,并每日认真填写制式内审记录。 ![]() 此次内审,是对2025年工作的深度“体检”,更是各部门自我审视、持续改进的宝贵契机。通过内审,业务流程进一步规范,制度执行更有力度,为公司合规运营与高质量发展筑牢根基。 本次内审**阶段工作的圆满完成,离不开每一位内审员、监审员的辛勤耕耘,也离不开各部门的大力支持。后续,我们将紧盯整改项,持续跟进监督,让内审成果切实转化为管理效能,为环海物流稳健发展保驾护航。让我们携手并肩,以更高标准、更严要求,勇迎新挑战,共赴新机遇! ![]() ![]()
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